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69.39亿元降至1.57亿元
卓然股份:订单锐减 股价大跌
12月11日晚间,卓然股份(688121)披露《关于重大订单变更的公告》,子公司金额高达69.36亿元的订单突然变更至1.57亿元。12月12日,卓然股份股价报收于12.4元/股,跌幅达7.12%。
一年前的订单突遭变故
公告显示,卓然股份下属全资子公司上海卓然数智能源有限公司于2023年4月14日与振华石油化工有限公司(下称“振华石油”)签订了丙烷脱氢及环氧丙烷项目项下精细化工设备相关订单合同,原订单总金额为69.36亿元。
卓然股份表示,2022年以来,国际油价维持高位震荡,受此影响,PDH生产原材料丙烷的价格一直居高不下,基本在十年来的偏高水平运行。根据公开数据,2024年丙烯及多数衍生品利润倒挂,行业整体盈利处于低位水平,1月至10月PDH制丙烯亏损830元/吨,PDH装置亏损幅度增大,导致年内装置开停工发生频繁波动。
因此,在原订单签署后,受市场供需环境等多方位因素变化的影响,2024年12月6日,公司收到了振华石油《关于项目调整及后续变更事宜的告知函》。协商一致后,双方于12月10日签订了新的协议,原订单变更后的最终结算金额为1.57亿元。
尽管订单金额锐减,卓然股份仍表示,原订单的解除不会对公司财务及经营状况产生重大不利影响。公告显示,截至目前,原订单已确认收入3698.16万元(不含税金额),公司已收到合同款7500万元,待结算款项8185.89万元。
交易所发监管工作函
记者注意到,12月11日晚间,卓然股份还收到了交易所下发的监管工作函,但公司并未披露函件的具体内容,只提到涉及对象为上市公司、中介机构及其相关人员。
公司于12月6日收到振华石油《关于项目调整及后续变更事宜的告知函》后,并未提示风险,随后于12月11日突然发布订单变更公告,令不少投资者措手不及。对此,卓然股份相关工作人员告诉记者:“信息披露都是符合规定的,在收到告知函后,公司也要确认各种细节,在相关调整都确定下来后,才能发布公告。”
业绩方面,卓然股份前三季度增收不增利,该公司前三季度实现营业收入19.27亿元,同比增长10.38%;净利润3411.96万元,同比下降40.99%。
对此,卓然股份表示,2024年第三季度,公司总体实现较为稳健发展,净利润有所波动主要系报告期内资产折旧金额较上期增加,以及根据相关会计准则,基于谨慎性原则,公司对可能发生减值损失的资产计提资产减值准备(其中本次计提资产减值准备主要为合同资产预期信用损失),从而影响了利润规模。
对于未来业绩的展望,卓然股份表示,公司2024年新签订单情况良好,在手订单保持高位水平,目前正在有序推进项目的生产与交付,以期为未来营业收入增长提供有力保障。
记者 陈慧 实习记者 孙玮泽
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4个月内“一变再变”
瑞和股份连换审计机构意欲为何
临近年末,上市公司将选聘2024年年报审计机构,有的选择续聘,有的选择改聘。瑞和股份(002620)是个特例,4个月内两次变更审计机构。在公司业绩承压的背景下,连换审计机构意欲为何?
一变再变
12月12日,瑞和股份发布关于更换会计师事务所的公告。公告显示,公司拟聘任尤尼泰振青会计师事务所(特殊普通合伙)(下称“尤尼泰振青所”)为公司2024年度审计机构。公司原聘会计师事务所为北京亚泰国际会计师事务所(特殊普通合伙)(下称“亚泰国际所”)。
值得关注的是,今年8月底,瑞和股份已经变更过会计师事务所。根据8月31日公告,公司拟聘用亚泰国际所为公司2024年度财务报表审计机构。
对比两次变更原因来看,8月31日的公告显示:“经综合考虑公司业务发展和未来审计的需要,拟聘用亚泰国际所为公司2024年度财务报表审计机构。亚泰国际所实行一体化管理,建立了较为完善的质量控制体系,审计人员具有较强的专业胜任能力。因此,公司拟聘任亚泰国际所为本公司提供2024年报审计服务,聘期一年。”
12月12日的公告显示:“综合考虑公司未来业务发展和对审计服务的需要,公司拟变更尤尼泰振青所为公司2024年度审计机构和内部控制审计机构。”
对比两家会计事务所的基本信息来看,亚泰国际所截至2023年末合伙人数量16人,注册会计师人数69人,其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数12人。2023年度经审计的收入总额5513.70万元,其中审计业务收入969.03万元,证券业务收入310.85万元。
尤尼泰振青所截至2023年12月31日共有合伙人40人,共有注册会计师193人,其中37人签署过证券服务业务审计报告。经审计的年度收入总额为11551.50万元,其中审计业务收入6779.14万元,证券期货业务收入923.10万元。
从审计费用来看,亚泰国际所的审计费用为90万元(其中内部控制审计费用为30万元),而尤尼泰振青所的审计费用亦为90万元(其中内部控制审计费用为30万元)。
业绩承压
单从数据对比来看,瑞和股份在价格不变的情况下,将审计机构变更为规模更大的尤尼泰振青所存在合理性。从两家诚信记录的对比来看,又存在隐忧。
近三年(最近三个完整自然年度及当年)亚泰国际所因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施0次、自律监管措施0次及纪律处分0次的情况。从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚人员0人次、受到行政处罚人员0人次、受到监督管理措施人员0人次和自律监管措施人员0人次。
而尤尼泰振青所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施1次、自律监管措施1次、纪律处分1次。11名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚5次、监督管理措施2次、自律监管措施2次和纪律处分4次。
需要注意的是,瑞和股份2021年、2022年年报均被出具带强调事项段的无保留审计意见。其中,均提到了与持续经营相关的重大不确定性。
根据瑞和股份三季报,前三季度公司实现营业收入5.88亿元,同比下降50.56%;归母净利润亏损1.08亿元,上年同期亏损8198.12万元;扣非净利润亏损1.05亿元,上年同期亏损9975.65万元。此外,截至2024年三季度末,公司其他应付款(含利息和股利)较上年末增加79.63%,占公司总资产比重上升1.91个百分点;一年内到期的非流动负债较上年末增加27.83%,占公司总资产比重上升1.17个百分点;长期借款较上年末减少6.09%,占公司总资产比重上升0.6个百分点;应付票据及应付账款较上年末减少8.22%,占公司总资产比重上升0.49个百分点。
今年11月13日,瑞和股份披露收到深圳证监局下发的行政监管措施决定书。决定书显示,公司治理不规范,财务会计核算不规范,诉讼事项披露不完整、不准确。深圳证监局决定对董事长李介平、总经理李冬阳、时任财务总监陈如刚、王偿和、林望春、时任董事会秘书陈延、戚鲲文分别采取出具警示函的行政监管措施。
此外,根据公司披露,截至11月18日,除历次已专项披露过的诉讼、仲裁案件外,公司及控股子公司连续十二个月内累计诉讼、仲裁事项涉案件共计58件,涉案金额合计约为2411.13万元(其中2024年11月15日星期五当日统计归档1个案件材料,金额为695.44万元),占公司最近一期经审计净资产绝对值约10.2%。
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